Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 840889 publikácie 24,90 s DPH 11.08.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.08.2014
    Faktúra 2014199 pranie 324,72 s DPH 07.08.2014 TF - čistiarenský salón 08.08.2014
    Faktúra 2764869523 telefonické služby 39,98 s DPH 07.08.2014 Slovak Telekom a.s. 08.08.2014
    Faktúra 7410777521 Dodávka elektriny - upomienka 233,47 s DPH 5100018608 06.08.2014 ZSE Energia, a.s. 08.08.2014
    Faktúra 2413267 nájomné HD settopbox 8/14 18,90 s DPH 06.08.2014 UPC broadband slovakia, s.r.o. 08.08.2014
    Faktúra 7418868194 Dodávka elektriny 336,14 s DPH 5100018608 06.08.2014 ZSE Energia, a.s. 08.08.2014
    Faktúra 7418868193 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 06.08.2014 ZSE Energia, a.s. 08.08.2014
    Faktúra 314449647 vodné, stočné 361,63 s DPH 06.08.2014 BVS, a.s. 08.08.2014
    Faktúra 7268809650 teplo 9.- s DPH 06.08.2014 SPP, a.s. 08.08.2014
    Faktúra 2642014 BOZP 2014 79,67 s DPH 04.08.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.08.2014
    Faktúra 32014 prečalúnenie stoličiek 144.- s DPH 04.08.2014 Čaluníctvo - Zuzana Palčíková 07.08.2014
    Faktúra 14054 oprava poruchy alarmu 59,04 s DPH 04.08.2014 REMIT - Ing. Tibor Ballán 07.08.2014
    Faktúra 314448122 vodné, stočné 95,84 s DPH 29.07.2014 BVS, a.s. 31.07.2014
    Faktúra 114150215 vodné, stočné 430,20 s DPH 29.07.2014 BVS, a.s. 31.07.2014
    Faktúra 91-4-000568 softvér na r. 2015 399.- s DPH 28.07.2014 aSc Applied Software Consultants s.r.o. 31.07.2014
    Faktúra 140709 kancelársky materiál 233,71 s DPH 28.07.2014 Grafit SOŠ Komenského 27 31.07.2014
    Faktúra 201428 údržba výťahov 100,58 s DPH 18.07.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 21.07.2014
    Faktúra 2246329164 telefonické služby 18,06 s DPH 16.07.2014 Orange Slovensko a.s. 18.07.2014
    Faktúra 2246423269 telefonické služby 18,26 s DPH 16.07.2014 Orange Slovensko a.s. 18.07.2014
    Faktúra 2246362536 telefonické služby 22,50 s DPH 16.07.2014 Orange Slovensko a.s. 18.07.2014
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/1028
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola podnikania a služieb
      • +421 33/642 34 10
      • Myslenická 1, 902 01 Pezinok
        90201 Pezinok
        Slovakia
      • 00351822
      • 2020663678
      • Bratislavský samosprávny kraj
      • SK 2020663678
      • 000351822
      • www.soskompk.sk
      • strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb
      • soskompk
    • Prihlásenie