Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 315149789 vodné, stočné 89,16 s DPH 09.02.2015 BVS, a.s. 09.02.2015
    Faktúra 14000199 čokoláda do fontány 63.- s DPH 22.01.2014 Beneo, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 115105310 suroviny 284,46 s DPH 23.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 23.01.2015
    Faktúra 115103132 suroviny 221,68 s DPH 20.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 20.01.2015
    Faktúra 115101861 suroviny 327,23 s DPH 16.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 16.01.2015
    Faktúra 115105305 suroviny 540,29 s DPH 23.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 23.01.2015
    Faktúra 115111648 suroviny 851,23 s DPH 06.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 06.02.2015
    Faktúra 114246822 suroviny 752,05 s DPH 09.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 09.01.2015
    Faktúra 115106549 suroviny 790,75 s DPH 28.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 28.01.2015
    Objednávka 2/05/21 tréningové pomôcky (Otvorená škola) 972,23 s DPH 06.05.2021 Biznis inn print, s.r.o. Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 06.05.2021
    Objednávka 7/05/24 pár mini basketbalovej konšztrukcieS04161 910,00 s DPH 03.05.2024 Biznis inn print, s.r.o. Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 06.05.2024
    Objednávka 3/05/24 odstraňovač lepidla Select Renzoff floor cleaner transparetný 199,00 s DPH 03.05.2024 Biznis inn print, s.r.o. Ing, Natália Krejčiová riaditeľka 06.05.2024
    Objednávka 3/09/20 dresy s potlačou 405,08 s DPH 21.09.2020 Biznis inn print, s.r.o. Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 22.09.2020
    Faktúra 002656 suroviny 88,76 s DPH 21.03.2013 Bohuš Šesták - veľkosklad SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Zmluva PZ002000085329_003 zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 15.06.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 27.07.2021
    Objednávka 9/12/21 čašnícke rukavice 3páry, pracovná čašníka zástera 2kusy 44,76 s DPH 13.12.2021 Budík Peter - Marmiton Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 13.12.2021
    Faktúra 130104 prezentácia na mape PK 157,44 s DPH 12.02.2013 CBS s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.02.2013
    Faktúra 5/2014 diplomy 12.- s DPH 14.01.2014 CDS, Ľubomír Čerman SOŠ Komenského 27 17.01.2014
    Faktúra 42015 tlač diplomov 14,40 s DPH 19.01.2015 CDS, Ľubomír Čerman 19.01.2015
    Faktúra 182015 samolepky - Logo 29,40 s DPH 05.02.2015 CDS, Ľubomír Čerman 05.02.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1028
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola podnikania a služieb
      • +421 33/642 34 10
      • Myslenická 1, 902 01 Pezinok
        90201 Pezinok
        Slovakia
      • 00351822
      • 2020663678
      • Bratislavský samosprávny kraj
      • SK 2020663678
      • 000351822
      • www.soskompk.sk
      • strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb
      • soskompk
    • Prihlásenie