Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
130220
kancelársky materiál
99,12
s DPH
06.03.2013
Grafit
SOŠ Komenského 27
07.03.2013
Faktúra
33886443
publikácie
24,40
s DPH
06.03.2013
PORADCA s.r.o.
SOŠ Komenského 27
07.03.2013
Faktúra
2013103
servis váh
280,80
s DPH
06.03.2013
Libra Services s.r.o.
SOŠ Komenského 27
07.03.2013
Faktúra
3748061047
telefóny
44,21
s DPH
07.03.2013
Slovak Telekom a.s.
SOŠ Komenského 27
08.03.2013
Faktúra
130013
suroviny
180,14
s DPH
18.02.2013
ROOL´S s.r.o.
SOŠ Komenského 27
19.02.2013
Faktúra
7446924472
Dodávka elektriny
336,25
s DPH
5100018608
11.03.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
12.03.2013
Faktúra
7446924470
Dodávka elektriny
422,27
s DPH
5100018608
11.03.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
12.03.2013
Faktúra
7446924471
Dodávka elektriny
1 113,41
s DPH
5100018608
11.03.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
12.03.2013
Faktúra
162013
suroviny
50.-
s DPH
19.02.2013
Segry s.r.o.
SOŠ Komenského 27
20.02.2013
Faktúra
32001300644
suroviny
457,10
s DPH
11.03.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.03.2013
Faktúra
32001300645
suroviny
144,02
s DPH
11.03.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.03.2013
Faktúra
7292677098
plyn 1-4/13
11.-
s DPH
18.02.2013
SPP, a.s.
SOŠ Komenského 27
19.02.2013
Faktúra
3294004221
suroviny
296,10
s DPH
14.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
2187190543
telefonické služby
8,98
s DPH
12.03.2013
Orange Slovensko a.s.
SOŠ Komenského 27
15.03.2013
Faktúra
13004
kópie
481,44
s DPH
07.01.2013
Ján Jarolín, kancelárska technika
SOŠ Komenského 27
11.01.2013
Faktúra
8747078380
telefóny
83,09
s DPH
07.02.2013
Slovak Telekom a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
312013
preprava BA-PK
192.-
s DPH
07.02.2013
Xlinebus, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
20130090
nájom
388,50
s DPH
07.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
1301200899
suroviny
51,85
s DPH
07.02.2013
ATC JR, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
3294003149
suroviny
79,70
s DPH
07.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
zobrazené záznamy: 961-980/1028