Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
1102346242
Poistenie podnikateľov 2011-2012.jpg
2 294,29
s DPH
03.01.2011
Generali Slovensko
SOŠ Komenského 27
Faktúra
1400710
výbojka
75,38
s DPH
02.07.2014
Light Spectrum
04.07.2014
Faktúra
1033002797
dodávka tepla
2 683,14
s DPH
10.07.2014
Termming a. s.
11.07.2014
Faktúra
1033002795
dodávka tepla
118,88
s DPH
10.07.2014
Termming a. s.
11.07.2014
Faktúra
1033002794
dodávka tepla
828,28
s DPH
10.07.2014
Termming a. s.
11.07.2014
Faktúra
1033002796
dodávka tepla
652,15
s DPH
10.07.2014
Termming a. s.
11.07.2014
Faktúra
8763732954
telefonické služby
60,53
s DPH
09.07.2014
Slovak Telekom a.s.
11.07.2014
Faktúra
2014190
pranie
160,38
s DPH
09.07.2014
TF - čistiarenský salón
11.07.2014
Faktúra
5763677225
telefonické služby
68,20
s DPH
09.07.2014
Slovak Telekom a.s.
11.07.2014
Faktúra
7437813344
Dodávka elektriny
336.-
s DPH
5100018608
04.07.2014
ZSE Energia, a.s.
07.07.2014
Faktúra
7437813343
Dodávka elektriny
1 113.41
s DPH
5100018608
04.07.2014
ZSE Energia, a.s.
07.07.2014
Faktúra
2372014
BOZP
79,67
s DPH
09.01.2014
LUKA TEAM s.r.o.
15.08.2014
Faktúra
420140015
seminár - poplatok
60.-
s DPH
31.01.2014
Vema, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
31.01.2014
Faktúra
7268112967
teplo
11.-
s DPH
11.07.2014
SPP, a.s.
14.07.2014
Faktúra
3201400357
suroviny
259,78
s DPH
31.01.2014
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
31.01.2014
Faktúra
114108063
suroviny
454,76
s DPH
31.01.2014
BIDVest s.r.o.
SOŠ Komenského 27
31.01.2014
Faktúra
7449153072
teplo
11,66
s DPH
28.01.2014
SPP, a.s.
SOŠ Komenského 27
30.01.2014
Faktúra
7450146433
plyn - nedoplatok
1,99
s DPH
28.01.2014
SPP, a.s.
SOŠ Komenského 27
30.01.2014
Faktúra
kadernícky materiál
556,16
s DPH
24.01.2014
Slovrempo s.r.o.
SOŠ Komenského 27
24.01.2014
Faktúra
312014
suroviny
556,16
s DPH
24.01.2014
OVOCIT s.r.o.
SOŠ Komenského 27
24.01.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1028