|
Faktúra |
1102346242
|
Poistenie podnikateľov 2011-2012.jpg
|
2 294,29 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Generali Slovensko |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
|
|
Faktúra |
20111081
|
Dodávka tepla 10.3-2011
|
4 852,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
20110794
|
Dodávka tepla 7-2011
|
1 645,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7450025296
|
Dodávka elektriny 8-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
20110888
|
Dodávka tepla 8-2011
|
1 859,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
4/2011
|
Prevzatie ozvučovacej tech. do užívania
|
1 500,- |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
Mládežnícky basketbalový klub |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
5/2011
|
Prevzatie basketbal. technic. vybavenia do užívania
|
1 620,- |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
Mládežnícky basketbalový klub |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7475256889
|
Dodávka elektriny 9-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
20110982
|
Dodávka tepla 9-2011
|
1 840,25 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7445437991
|
Dodávka elektriny 10-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
20111078
|
Dodávka tepla 10-2011
|
2 155,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7445545217
|
Dodávka elektriny 11-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7220380358
|
Dodávka elektriny 7-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.07.2011 |
|
Faktúra |
7445545217
|
Dodávka elektriny 11-2011
|
1 109,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
2011141
|
Nákup tovaru - stôl nerezový
|
1 003,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
Gastro-Galaxi, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
20111170
|
Dodávka tepla 11-2011
|
3 459,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
20111172
|
Dodávka tepla 11.2-2011
|
7 242,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
20111186
|
Dodávka tepla 11.3-2011
|
3 910,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
20111266
|
Dodávka tepla 12-2011
|
8 836,26 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
20111263
|
Dodávka tepla 12.2-2011
|
4 259,82 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |