|
Faktúra |
130010
|
suroviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ROOL´S s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
1301200899
|
suroviny
|
51,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ATC JR, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
08.02.2013 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Scripture Union Slovakia |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
1300286
|
čistiareň
|
92,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
1200053746
|
vodné, stočné
|
100,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
BVS, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
32001300322
|
suroviny
|
368,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
CITY FOOD s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
322013
|
suroviny
|
253,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
OVOCIT s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
322013
|
BOZP 1/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
LUKA TEAM s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
130100154
|
internet 2/13
|
30,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
NetCore s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
20130076
|
Dodávka tepla
|
4 688,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
20130077
|
Dodávka tepla
|
10 015,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
2013001535
|
suroviny
|
137,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Framipek s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
20130074
|
Dodávka tepla
|
4 512,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
20130075
|
Dodávka tepla
|
434,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
05.02.2013 |
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
08.02.2013 |
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
12013
|
preprava PK - NR - PK
|
120.- |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Explinien, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
130118
|
režijný mat. 1/13
|
57,93 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Grafit |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
20130677
|
účtov. publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Ajfa + Avis s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
01.02.2013 |