Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
130013
suroviny
180,14
s DPH
18.02.2013
ROOL´S s.r.o.
SOŠ Komenského 27
19.02.2013
Faktúra
3294004221
suroviny
296,10
s DPH
14.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
432013
suroviny
200,50
s DPH
14.02.2013
OVOCIT s.r.o.
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
32001300406
suroviny
27,00
s DPH
14.02.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
13004670
hygienické potreby
420,96
s DPH
14.02.2013
ILLE s.r.o.
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
113114316
suroviny
140,40
s DPH
13.02.2013
BIDVest s.r.o.
SOŠ Komenského 27
14.02.2013
Faktúra
5021301696
Daňové priznanie
8,40
s DPH
13.02.2013
Poradca podnikateľa s.r.o.
SOŠ Komenského 27
14.02.2013
Faktúra
130104
prezentácia na mape PK
157,44
s DPH
12.02.2013
CBS s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.02.2013
Faktúra
511060123
stravné lístky
316,20
s DPH
11.02.2013
Edenred
SOŠ Komenského 27
12.02.2013
Faktúra
2013002078
suroviny
96,41
s DPH
11.02.2013
Framipek s.r.o.
SOŠ Komenského 27
12.02.2013
Faktúra
113113289
suroviny
245,57
s DPH
11.02.2013
BIDVest s.r.o.
SOŠ Komenského 27
12.02.2013
Faktúra
1200053745
zrážky 1-2/13
372,54
s DPH
08.02.2013
BVS, a.s.
SOŠ Komenského 27
11.02.2013
Faktúra
7446813190
Dodávka elektriny
422,27
s DPH
5100018608
07.02.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
7446813192
Dodávka elektriny
336,25
s DPH
5100018608
07.02.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
7446813191
Dodávka elektriny
1 113,41
s DPH
5100018608
07.02.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
312013
preprava BA-PK
192.-
s DPH
07.02.2013
Xlinebus, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
8747078380
telefóny
83,09
s DPH
07.02.2013
Slovak Telekom a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
0747078687
telefóny 1/13
162,18
s DPH
07.02.2013
Slovak Telekom a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
20130090
nájom
388,50
s DPH
07.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
3294003149
suroviny
79,70
s DPH
07.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
zobrazené záznamy: 861-880/1028