|
Faktúra |
770076872
|
stravné lístky
|
431,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Edenred |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1599112
|
časopis Škola 2015
|
23.- |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
JurisDAT |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1535100270
|
inzercia týžd. pre Záhorie
|
96.- |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Petit Press |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1500010
|
víťazné poháre
|
73,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
LB Design |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
7102277734
|
Dodávka elektriny
|
467,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
42015
|
tlač diplomov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
CDS, Ľubomír Čerman |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
115101861
|
suroviny
|
327,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
92015
|
suroviny
|
324,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
OVOCIT s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
150100087
|
doména 2015
|
103,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
NetCore s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
8321001718
|
poistenie majetku 2015
|
349,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Allianz - SP |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
5294000979
|
suroviny
|
458,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
RYBA Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV
|
52,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox
|
18,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
7419374280
|
Dodávka elektriny
|
959,43 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
7010534736
|
Dodávka elektriny
|
9 810,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
670501026
|
suroviny
|
276.- |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
150100028
|
internet
|
30,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
NetCore s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
2015000081
|
suroviny
|
39,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Framipek s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
2269936640
|
telefonické služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
20150004
|
suroviny
|
618,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Mika Gastro, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2015 |