Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
5021301696
Daňové priznanie
8,40
s DPH
13.02.2013
Poradca podnikateľa s.r.o.
SOŠ Komenského 27
14.02.2013
Faktúra
13004670
hygienické potreby
420,96
s DPH
14.02.2013
ILLE s.r.o.
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
130104
prezentácia na mape PK
157,44
s DPH
12.02.2013
CBS s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.02.2013
Faktúra
511060123
stravné lístky
316,20
s DPH
11.02.2013
Edenred
SOŠ Komenského 27
12.02.2013
Faktúra
113113289
suroviny
245,57
s DPH
11.02.2013
BIDVest s.r.o.
SOŠ Komenského 27
12.02.2013
Faktúra
3294004221
suroviny
296,10
s DPH
14.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
13004
kópie
481,44
s DPH
07.01.2013
Ján Jarolín, kancelárska technika
SOŠ Komenského 27
11.01.2013
Faktúra
130010
suroviny
144,00
s DPH
07.02.2013
ROOL´S s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
3294003149
suroviny
79,70
s DPH
07.02.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
1301200899
suroviny
51,85
s DPH
07.02.2013
ATC JR, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
20130090
nájom
388,50
s DPH
07.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
312013
preprava BA-PK
192.-
s DPH
07.02.2013
Xlinebus, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
432013
suroviny
200,50
s DPH
14.02.2013
OVOCIT s.r.o.
SOŠ Komenského 27
15.02.2013
Faktúra
130013
suroviny
180,14
s DPH
18.02.2013
ROOL´S s.r.o.
SOŠ Komenského 27
19.02.2013
Faktúra
2187190543
telefonické služby
8,98
s DPH
12.03.2013
Orange Slovensko a.s.
SOŠ Komenského 27
15.03.2013
Faktúra
7446924472
Dodávka elektriny
336,25
s DPH
5100018608
11.03.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
12.03.2013
Faktúra
2187188355
telefonické služby
31,10
s DPH
12.03.2013
Orange Slovensko a.s.
SOŠ Komenského 27
15.03.2013
Faktúra
32001300645
suroviny
144,02
s DPH
11.03.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.03.2013
Faktúra
32001300644
suroviny
457,10
s DPH
11.03.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
13.03.2013
Faktúra
162013
suroviny
50.-
s DPH
19.02.2013
Segry s.r.o.
SOŠ Komenského 27
20.02.2013
zobrazené záznamy: 41-60/1028