Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
130038
suroviny
81,20
s DPH
16.01.2013
Š. Vacula - Slovex
SOŠ Komenského 27
17.01.2013
Faktúra
1335100535
inzercia týžd. pre Záhorie
90.-
s DPH
21.01.2013
Petit Press
SOŠ Komenského 27
28.01.2013
Faktúra
3294002517
suroviny
258,29
s DPH
30.01.2013
RYBA Košice
SOŠ Komenského 27
31.01.2013
Faktúra
8321001718
poistenie majetku 2013
349,20
s DPH
16.01.2013
Allianz - SP
SOŠ Komenského 27
17.01.2013
Faktúra
20120560
Dodávka tepla
1 490,14
s DPH
10.05.2012
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
18.05.2012
Faktúra
7446813191
Dodávka elektriny
1 113,41
s DPH
5100018608
07.02.2013
ZSE Energia, a.s.
SOŠ Komenského 27
08.02.2013
Faktúra
1200053745
zrážky 1-2/13
372,54
s DPH
08.02.2013
BVS, a.s.
SOŠ Komenského 27
11.02.2013
Faktúra
1300286
čistiareň
92,45
s DPH
06.02.2013
Stuhl s.r.o.
SOŠ Komenského 27
07.02.2013
Faktúra
1200053746
vodné, stočné
100,93
s DPH
05.02.2013
BVS, a.s.
SOŠ Komenského 27
05.02.2013
Faktúra
32001300322
suroviny
368,52
s DPH
05.02.2013
CITY FOOD s.r.o.
SOŠ Komenského 27
06.02.2013
Faktúra
322013
suroviny
253,85
s DPH
05.02.2013
OVOCIT s.r.o.
SOŠ Komenského 27
06.02.2013
Faktúra
322013
BOZP 1/2013
79,67
s DPH
05.02.2013
LUKA TEAM s.r.o.
SOŠ Komenského 27
06.02.2013
Faktúra
130100154
internet 2/13
30,10
s DPH
05.02.2013
NetCore s.r.o.
SOŠ Komenského 27
06.02.2013
Faktúra
20130074
Dodávka tepla
4 512,36
s DPH
04.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
05.02.2013
Faktúra
102013
suroviny
165,95
s DPH
30.01.2013
Segry s.r.o.
SOŠ Komenského 27
31.01.2013
Faktúra
20130076
Dodávka tepla
4 688,17
s DPH
04.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
05.02.2013
Faktúra
20130077
Dodávka tepla
10 015,20
s DPH
04.02.2013
PBS, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
05.02.2013
Faktúra
2013001535
suroviny
137,75
s DPH
04.02.2013
Framipek s.r.o.
SOŠ Komenského 27
05.02.2013
Faktúra
420130011
seminár
44,40
s DPH
04.03.2013
Vema
SOŠ Komenského 27
05.03.2013
Faktúra
12013
preprava PK - NR - PK
120.-
s DPH
01.02.2013
Explinien, s.r.o.
SOŠ Komenského 27
04.02.2013
zobrazené záznamy: 241-260/1028