|
Zmluva |
|
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.06.2013 |
|
Zmluva |
18-3-85-07-083
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
Zmluva |
18-3-85-07-082
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
Zmluva |
18-3-85-07-081
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
Zmluva |
18-3-85-07-080
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
Zmluva |
9104371546
|
Dodatok. č. 2 k Zmluve o dod. plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
č. obch. part.: 5100018608
|
Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84004194
|
publikácie
|
24,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
420130458
|
seminár - poplatok
|
60.- |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Vema, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013088
|
suroviny
|
155,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Get Trade s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013151
|
oprava váhy
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Libra Services s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
003
|
carvingova sada
|
94,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Martina Rybanská |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202008
|
suroviny
|
211,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
ATC JR, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20131611
|
časopis Škola 2013
|
22.- |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
JurisDAT |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2187188460
|
telefonické služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2187237811
|
telefonické služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
140001
|
kadernícky materiál
|
77,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovrempo s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013002078
|
suroviny
|
96,41 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Framipek s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113114316
|
suroviny
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
BIDVest s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32001300406
|
suroviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
CITY FOOD s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.02.2013 |