|
Faktúra |
1102346242
|
Poistenie podnikateľov 2011-2012.jpg
|
2 294,29 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Generali Slovensko |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
|
|
Faktúra |
SR13005363
|
papier servis
|
9,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ILLE s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
3201300765
|
suroviny
|
144,02 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
CITY FOOD s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
002656
|
suroviny
|
88,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
372013
|
suroviny
|
194,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Segry s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
4130612
|
vzdelávacie služby
|
59.- |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
1300705
|
čistiareň
|
42,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
113125616
|
suroviny
|
130,96 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
BIDVest s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
292013
|
suroviny
|
200,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Segry s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2013004239
|
suroviny
|
154,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Framipek s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
130406154
|
športové náčinie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
inSportline s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
313206116
|
vodné, stočné
|
372,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
BVS, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2187242587
|
telefonické služby
|
26,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2187191586
|
telefonické služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2187236515
|
telefonické služby
|
22,43 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
2187191503
|
telefonické služby
|
36,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
3201300763
|
suroviny
|
172,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
CITY FOOD s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
130021
|
suroviny
|
337,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
ROOL´S s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
2187191873
|
telefonické služby
|
60,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
Zmluva |
9100066822
|
Dodatok. č. 2 k Zmluve o dod. plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |